市审计局财金处处长2014年述职述廉报告
2014年在局党组正确领导下,在同志们关心帮助下,本人大力弘扬“正衣冠、端品行、爱岗敬业;讲真话、呈实情、依法行政”的宿迁审计精神,积极主动履行岗位职责,团结带领全处同志,较好地完成了各项工作任务,现总结如下:
一、加强政治理论学习,树立正确的人生观和价值观。
本人坚持学习邓小平理论、“三个代表”重要思想,认真贯彻落实科学发展观和党的十八大、三中会全、四中全会等会议精神,时刻保持政治上的坚定与清醒,在思想上、政治上与党中央保持高度一致,不断增强政治意识、大局意识、廉洁意识和守法意识。在工作中,以“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”这一审计核心价值观为指导,牢固树立全心全意为人民服务和权力就是责任的理念,自觉做到服务大局、服务群众,努力为宿迁经济社会发展做出贡献。
二、加强业务学习,不断提高自己的工作能力和水平。
在紧张繁忙的工作之余,本人认真学习财政、税收、金融、国土、管理等方面专业知识,并与工作实际紧密结合,努力做到学以致用。积极报名参加各类社会职称考试,以考促学。认真参加局里组织的培训及其他各类后续教育,不断更新自己的知识结构。在工作中针对每个项目的特点和要求,精心准备,及时总结,积累经验,为今后更有效地开展同类项目审计打下良好基础。
三、依法履职,不断强化勤政廉政和文明审计意识。
在审计工作中,本人严格遵守单位的各项规章制度,严格执行审计八不准,努力树立审计人员勤政廉洁的良好形象。对审计中查出的问题,从不隐瞒截留,如实向局里报告,对照财经法规进行处理。在工作中注重讲究工作方式方法,加强与被审计单位的协调和沟通,努力树立文明审计的良好形象,争取被审计单位对审计工作的理解和支持。
四、勤勉尽责,认真完成领导交办的各项工作。
2014年度,本人组织并参加了市级预算执行审计、土地出让审计、宿豫区党政主要领导干部经济责任审计等7个项目。全处共出具审计报告12份,移送处理书4份,上报直报信息7篇,共提出审计建议17条,促进市政府和被审单位出台制度20项,促进财税部门增收节支3000多万元。全处共有12篇报告和信息得到主要领导批示,38篇宣传稿件被省厅网站采用,2个项目被评为市优和表彰项目。通过审计,提升了被审计单位的财政财务管理水平,维护了国家的财经法纪,取得了较好的效果。
一是预算执行审计宏观性和建设性不断加强。在今年的税收征管审计中,我们重点关注市区税收级次、税收征管质量以及综合治税工作开展中存在的突出问题等。《建议加强对金融企业纳税情况的检查》、《建议加快市区土地增值税清算步伐》等专报信息得到市主要领导批示,相关部门专门部署了市区金融业检查和土地增值税集中结算工作,较好地发挥了审计服务领导决策的参谋助手作用。在审计推动下,市政府相关部门出台了《宿迁市综合治税工作考核办法》等规章制度,综合治税运行机制日趋完善,信息采集和利用更加有效。在财政预算执行审计中,我们以预算执行为主线,坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高效益。关注预算编制本身的合理性,积极推动财政改革,建立科学、规范的公共财政制度。强化对基金收入、专项收入和国有资本经营收益的监督,促进非税性收入应收尽收,及时缴库。加大对农业、社保等民生资金的延伸检查力度,促进提高财政资金使用效益。《建议适时调整完善市区财政管理体制》等直报信息被市政府主要领导批示,相关部门已经开展调研,适时启动该项工作。
二是审计整改工作取得较好成效。宿迁市四届人大常委会第14次会议刚刚闭幕,我处即组织召开会议,专题研究部署市级财政预算执行及其他财政财务收支审计查出问题整改工作。审计要求各单位务必高度重视审计整改工作,根据工作报告指出的问题,认真研究制定切实可行的整改方案,明确时限认真整改。回访结果表明:相关部门重视今年预算执行审计发现的问题,逐条梳理,积极整改,取得明显成效。10月28日,宿迁市人大常委会召开市四届人大常委会第15次会议,在听取市政府关于审计查出问题整改情况的专题报告后,对涉及到的单位进行专题询问,各单位负责人认真耐心地解答涉及财政预算执行、税收征管、专项资金使用、保障房建设分配、固定资产管理等方面的问题,取得良好效果。
三是国土审计顺利实施。根据审计署和省审计厅的统一安排,财金处牵头市局三个处室和两个县区局共28人,自8月17日起,对市滨湖区至的土地出让收支和耕地保护情况进行了审计,本人担任项目主审。审计期间,审计组全体人员加班加点、团结协作、开拓创新、奋发有为,通过近两个月的努力,摸清了滨湖区的土地出让金收支规模、土地批征供用以及耕地保护情况,揭示了土地管理存在的各项问题,深入分析了原因及存在风险,并从规范土地出让金收支、加强土地管理和耕地保护等方面提出了审计建议,为全国土地审计的顺利实施贡献了力量。
四是经济责任审计有序开展。按照年初经济责任审计计划安排,财金处对市民宗局、金融办、粮食局和宿豫区党政主要领导干部任期经济责任开展审计。在审计过程中,依照《审计法》和《党政主要领导干部和国有企业领导人经济责任审计规定》的有关要求,坚持以科学发展观为统领,围绕重大决策、预算管理、财税政策、基本建设、专项资金使用等各方面开展审计。审计工作对规范经济健康运行、促进科学民主决策等方面起到积极作用。相关单位对审计发现的问题均高度重视,正在逐一进行整改。
五是认真完成各类临时交办事项。在开展项目审计同时,我处还认真完成局里布置的其他工作。一是汇总全市债务审计整改相关情况;二是参与起草讨论相关市级文件;三是开展“保增长、促改革、调结构、惠民生”政策措施贯彻落实情况跟踪审计、市小金库专项检查、市交通建设工程公司资产负债损益审计以及市直存量债务清理甄别等工作。
在过去的一年里,在领导与同事们的关心帮助下,本人虽取得一定的成绩和进步,但仍存在许多不足,离领导的要求和期望也还有很大的距离。新的一年里,我将针对自己不足,进一步开拓创新,奋力拼搏,努力争取更大成绩。